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2021年湖南省教育审计工作要点

作者:    信息来源:    发布时间: 2021-11-29

一、指导思想

       以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落 实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面 贯彻落实全国、全省教育工作会议和全国、全省审计工作会议精 神,紧紧围绕贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深刻 把握新时代、新形势、新要求,围绕全省教育改革发展中心工 作,强化问题导向,坚持依法履职,扎实开展各项审计业务,促 进各单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化, 推进教育系统治理体系和治理能力现代化,为大力实施我省高四新战略、奋力建设现代化新湖南作出贡献。

二、工作要点

(一)科学谋划“十四五”教育审计事业

      深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,充分总结十三五期间教育审计工作,准确把握新时代教育审计工作发展要求,深 刻剖析现阶段制约教育审计工作发展的难点堵点,结合全省教育

工作和本单位十四五发展规划,从宏观、全局角度谋划好十四 教育审计事业,科学编制好十四五工作规划,按照积极稳 妥、量力而行的原则,合理设置各项目指标和任务举措,进一步

提升内部审计服务教育大局的精准度,为促进教育审计事业持续 健康发展打下坚实基础。

(二)不断完善审计工作体制机制

       进一步强化党对审计工作的领导,贯彻落实《湖南省内部审 计示范单位创建指导意见》,按照六个一要求及实施细则,以 一个独立的内部审计机构、一套科学有效的内部审计机制、一支 高素质专业化的内部审计队伍、一套完整规范的内部审计文书档 案、一套集约高效的内部审计信息化系统和一种沟通协作的内部 审计监督模式为创建目标,进一步抓好内部审计部门自身建设, 建立健全审计工作管理体制和工作机制,优化审计工作内外部环 境,全面提升审计工作质量,不断推动单位内部审计工作内涵式 发展。

(三)全面聚焦教育审计工作重点

      1. 积极开展预算执行绩效审计。按照省委省政府《关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910 号)及《湖 南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》(湘教发〔202038

号),切实开展单位预算执行绩效审计,重点关注全方位全过程 全覆盖的预算绩效管理体系建设情况、绩效评价指标体系建立情 况及双一流等专项资金使用绩效等,推动本单位全面实施预算 绩效管理。并将 2020 年预算执行绩效审计报告及整改情况于 2021 9 30 日之前报送省教育厅。

     2. 强化领导干部经济责任审计。根据中共中央办公厅、国务 院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经 济责任审计规定》(中办发〔201945 号),深入开展领导干部 经济责任审计,继续推进党政同责、同责同审,强化对权力运行 的制约和监督;按照三个区分开来原则,科学客观对领导干部 履职情况作出评价,促进领导干部履职尽责、担当作为。要统筹 各方面审计资源,推动任中和离任审计相结合,充分保障党委换届期间经济责任工作纪律和质量。

    3. 加强建设工程管理审计。按照《教育部关于加强直属高校 建设工程管理审计的意见》教财〔201611 号)、中共湖南省 审计委员会《重大政府投资建设项目审计监督实施办法》等文件精神,落实建设项目管理审计监督责任,建立事前、事中和事后 审计相结合的全过程跟踪审计机制,强化对建设工程的投资立 项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段的业务 和管理活动的监督,重点关注工程项目的立项审批、招标投标、 项目建设和管理、工程变更、资金管理和使用、概算调整、项目绩效等关键环节;要加强对委托社会中介机构的指导和监督,注 重防范委托审计风险,切实规范审计行为,切实提升建设工程审计工作质量。

     4. 大力推进审计全覆盖。根据《关于深入推进审计全覆盖的 实施意见》(湘委审〔20201 号)等文件要求,结合各单位实 际情况和风险防控需要,有目标、有计划、分步骤推进审计全覆 盖。要探索开展重大政策落实跟踪审计,对党中央国务院、教育 部、省委省政府颁布的重大政策措施和教育系统重要决策部署的 落实情况进行跟踪审计,重点披露不作为、乱作为问题;要积极 开展内部控制审计,聚焦单位风险防控重点领域、关键环节,对 内控制度建立健全及执行情况进行审计,以点带面,举一反三, 推动本单位不断健全完善内部控制制度体系和执行有效,加快推 进治理体系与治理能力现代化;要持续抓好民生资金项目监督, 重点关注增加公办幼儿园学位、学生资助、义务教育薄弱环节改 善与能力提升计划、两类学校建设、芙蓉学校建设等敏感领 域,高校校企合作、校办企业改制、创新创业、治理教育乱收 费、食堂管理、科研管理、继续教育管理等重点领域。

(四)大力强化审计成果转化运用

      贯彻中共湖南省委审计委员会《关于进一步加强审计整改工 作的意见》,进一步完善审计整改的制度设计,落实各级各单位 审计整改主体责任,单位主要负责人为整改第一责任人,建立健 全审计整改结果报告制度、审计整改跟踪检查制度、审计整改联 动机制和审计成果运用机制,充分发挥审计监督治已病,防未 的重要作用。对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问 题,要及时分析研究,提出政策建议,推动制定和完善相关管理 制度。

(五)全方位提升教育审计工作效能

      按照科技强审的工作要求,积极创新内部审计方式方法,推 动审计信息化建设,强化大数据审计思维,增强大数据审计能 力,逐步建成总体分析,发现疑点,分散核实,系统研究的数 字化审计模式。高效统筹配置审计资源,整合开展战略规划、财 政财务收支、经济责任等审计项目,积极探索融合式、“1+N”审计组织方式,努力做到一审多项”“一审多果”“一果多用

(六)持续推动高素质审计队伍建设

      适应新时代教育内部审计工作需要,进一步优化审计队伍, 提升内部审计队伍的职业化水平。充分利用省教育审计学会和教 育科学研究平台开展理论研究、业务培训、片组研讨等业务交流 活动;大力支持审计人员开展课题研究,参加信息化等方面的在 职培训、继续教育;着力培养一批精通审计业务和信息技术的复 合型审计人才,努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、 清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

三、工作要求

(一)高度重视。各单位要高度重视内部审计工作,充分认 识新时代内部审计工作的地位和重要作用,要切实强化党对审计 工作的领导,大力支持内部审计机构建设和制度完善,加大对内 部审计工作的投入,保障内部审计机构独立客观履行审计职责, 推进内部审计工作的新发展。

(二)精心组织。各单位要认真组织学习工作要点,根据要 点制定工作计划和实施方案,倒排时间,压实责任,积极组织实 施,确保工作要点高质量完成。

(三)总结宣传。各单位要注重总结工作中好的做法和特色 经验。总结提炼优秀项目、经典案例,及时宣传推广运用。切实 加强理论研究,力求把最鲜活的实践上升为具有指导性的理论, 促进我省教育审计工作持续健康发展。 省教育厅将进一步加强对全省教育审计工作的领导,加大对 各单位教育审计工作的考核力度,并将考核情况纳入年度拨款的 绩效因素。

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